{"id":163,"date":"2024-03-29T12:12:43","date_gmt":"2024-03-29T12:12:43","guid":{"rendered":"http:\/\/192.168.0.3\/ong\/?page_id=163"},"modified":"2025-11-20T06:45:45","modified_gmt":"2025-11-20T06:45:45","slug":"how-to-file-forms-5472-and-1120-for-a-foreign-owned-single-member-llc","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/oandgaccounting.com\/es\/foreign-owned-us-llc\/how-to-file-forms-5472-and-1120-for-a-foreign-owned-single-member-llc\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo presentar los formularios 5472 y 1120 para una LLC de un solo miembro de propiedad extranjera"},"content":{"rendered":"<div class=\"onefivequestion\">\n<div class=\"section container\">\n<div class=\"row py-3\">\n<div class=\"container text-left\">\n<p>Si la LLC es propiedad de una persona o entidad extranjera, al menos 25%, esta deber\u00e1 presentar algunos formularios. En concreto, deber\u00e1 presentar el Formulario <a href=\"https:\/\/www.irs.gov\/forms-pubs\/about-form-5472\">5472<\/a> y formulario pro forma <a href=\"https:\/\/www.irs.gov\/pub\/irs-pdf\/i1120.pdf\">1120<\/a>.<\/p>\n<p><p>Como contador p\u00fablico, he trabajado con varias LLC de propiedad extranjera. Mis clientes me preguntan una y otra vez c\u00f3mo completar estos formularios.<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<div class=\"section py-5\">\n<div class=\"container py-4 text-left\">\n<h3>Aqu\u00ed hay una respuesta detallada:<\/h3>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<div class=\"section py-5\">\n<div class=\"container py-4 text-left\">\n<h4>1. Obtenga un N\u00famero de Identificaci\u00f3n de Empleador (EIN)<\/h4>\n<p>Para presentar el Formulario 5472, debe solicitar un N\u00famero de Identificaci\u00f3n Patronal (EIN) de EE. UU. Al igual que cualquier otra empresa, el propietario de una LLC debe solicitar un EIN mediante la preparaci\u00f3n y presentaci\u00f3n del Formulario SS-4. Esta solicitud del SS-4 debe estar firmada por lo que el IRS denomina &quot;Parte Responsable&quot;. Seg\u00fan el IRS, una Parte Responsable es &quot;la persona que tiene un nivel de control o derecho sobre los fondos o activos de la entidad que, en la pr\u00e1ctica, le permite, directa o indirectamente, controlar, administrar o dirigir la entidad y la disposici\u00f3n de sus fondos y activos&quot;.\u201c<\/p>\n<h5>Hay tres formas de enviar el Formulario SS-4:<\/h5>\n<div class=\"row pt-2 pb-2\">\n<div class=\"col-md-4\">\n<h5 class=\"text-blue\">En l\u00ednea<\/h5>\n<p>Dado que el agente registrado de una LLC de propiedad extranjera tiene una oficina en EE. UU., puede solicitar un EIN en l\u00ednea. Sin embargo, esto solo es posible si la &quot;Parte Responsable&quot; que firma el Formulario SS-4 tiene un N\u00famero de Identificaci\u00f3n Tributaria (TIN) estadounidense v\u00e1lido.<\/p>\n<\/p><\/div>\n<div class=\"col-md-4\">\n<h5 class=\"text-blue\">Tel\u00e9fono<\/h5>\n<p>Solo las LLC sin domicilio, sede, oficina ni agencia en EE. UU. pueden solicitar un EIN por tel\u00e9fono. Esto significa que la mayor\u00eda de las LLC de propiedad extranjera no podr\u00e1n hacerlo, dado que el agente registrado se encuentra en EE. UU.<\/p>\n<\/p><\/div>\n<div class=\"col-md-4\">\n<h5 class=\"text-blue\">Correo<\/h5>\n<p>                    Cualquier LLC de propiedad extranjera puede enviar por correo el Formulario SS-4 al IRS. Con este m\u00e9todo, la LLC recibir\u00e1 el EIN en aproximadamente dos semanas.\n                <\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<ul class=\"single border-0 pb-0 mb-0\">\n<li>Si su residencia, lugar de negocios, oficina o agencia est\u00e1 ubicada en los EE. UU., env\u00ede el Formulario SS-4 a:\n<ul class=\"single border-0 pb-0 mb-0\">\n<li>Servicio de Impuestos Internos<\/li>\n<li>Atenci\u00f3n: Operaci\u00f3n EIN<\/li>\n<li>Cincinnati, Ohio 45999<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Si no tiene residencia, lugar de negocios, oficina o agencia en los EE. UU., env\u00ede el Formulario SS-4 a:\n<ul class=\"single border-0 pb-0 mb-0\">\n<li>Servicio de Impuestos Internos<\/li>\n<li>A la atenci\u00f3n de: Operaci\u00f3n Internacional EIN<\/li>\n<li>Cincinnati, Ohio 45999<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h5>Fax<\/h5>\n<p>            Enviar la solicitud por fax es mucho m\u00e1s r\u00e1pido que por correo. Generalmente, recibir\u00e1 su EIN por fax en un plazo de cuatro d\u00edas h\u00e1biles. Si despu\u00e9s de cuatro d\u00edas h\u00e1biles a\u00fan no lo ha recibido, puede llamar al IRS para obtener el n\u00famero.<\/p>\n<ul class=\"single border-0 pb-0 mb-0\">\n<li>Si su residencia, lugar de negocios, oficina o agencia est\u00e1 ubicada en los EE. UU., env\u00ede por fax el Formulario SS-4 a:\n<ul>\n<li>Fax: (855) 641-6935<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Si no tiene residencia, lugar de negocios, oficina o agencia en ning\u00fan estado, env\u00ede por fax el Formulario SS-4 a:\n<ul>\n<li>Fax: (855) 215-1627 (dentro de los EE. UU.), o<\/li>\n<li>Fax: (304) 707-9471 (fuera de EE. UU.)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul><\/div>\n<\/p><\/div>\n<div class=\"section py-5 light_gray_bg\">\n<div class=\"container py-4 text-left\">\n<h4>2. Complete el Formulario 5472<\/h4>\n<p>            El formulario 5472 puede parecer confuso y complicado. Aqu\u00ed le indicamos qu\u00e9 debe incluir:<\/p>\n<h5>Parte I: Informaci\u00f3n sobre la LLC<\/h5>\n<p>            Todas las LLC que informan deben completar la Parte I del Formulario 5472. Esto cubre el nombre, la direcci\u00f3n y el EIN.<\/p>\n<ul class=\"single border-0 pb-0 mb-0\">\n<li>La direcci\u00f3n puede ser una direcci\u00f3n extranjera. (Casi con seguridad ser\u00e1 la misma direcci\u00f3n que utiliz\u00f3 en el Formulario SS-4).<\/li>\n<li>La direcci\u00f3n debe estar en alg\u00fan lugar al que el IRS pueda enviar notificaciones. <a href=\"https:\/\/www.thebalancesmb.com\/responsible-party-employer-id-3974590\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\">parte responsable<\/a>, un nominado o alguien afiliado a la LLC.<\/li>\n<li>Tambi\u00e9n debe proporcionar una descripci\u00f3n de la actividad comercial de la LLC y el c\u00f3digo correspondiente. (Puede encontrarlos en las instrucciones del Formulario 1120).\n<ul>\n<li>Por lo general, una LLC de propiedad extranjera que se dedica a actividades de comercio electr\u00f3nico como Amazon FBA, Dropshiping, eBay, ventas de Shopify, etc., puede usar la descripci\u00f3n \u201cCompras electr\u00f3nicas y casas de pedidos por correo\u201d y el c\u00f3digo 454110. .<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Marque la L\u00ednea 3 de la Parte I para demostrar que su LLC es una entidad ignorada de propiedad extranjera.<\/li>\n<li>Las l\u00edneas 1F a 1L de la Parte I son relevantes para su LLC. Marque la casilla. <strong>\u201c1j\u201d<\/strong> Si este es el primer a\u00f1o en el que la LLC presenta un Formulario 5472\n                <\/li>\n<li>Sobre el tema de la residencia de la LLC, el IRS public\u00f3 <a href=\"https:\/\/www.irs.gov\/pub\/irs-wd\/0019042.pdf\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\">Asistencia T\u00e9cnica Internacional (ATI) 200019042<\/a>, que aclar\u00f3 que una LLC de un solo propietario es una entidad no considerada, independiente de su propietario, a efectos del impuesto federal sobre la renta; la LLC no es una persona a efectos de los tratados fiscales estadounidenses. El IRS tambi\u00e9n declar\u00f3 que los ingresos de una LLC de un solo propietario tributan en manos de este, y no en las de la LLC. La LLC no est\u00e1 sujeta a impuestos seg\u00fan lo dispuesto en los tratados fiscales estadounidenses, ni siquiera bajo la legislaci\u00f3n nacional. Por lo tanto, una LLC propiedad de una persona extranjera no puede certificar que es residente de Estados Unidos.<\/li>\n<li>Adem\u00e1s, aseg\u00farese de revisar las instrucciones y completar todas las l\u00edneas que correspondan, especialmente si su LLC ha tenido transacciones con m\u00faltiples partes relacionadas.<\/li>\n<\/ul>\n<h5>Parte II: Informaci\u00f3n sobre el propietario extranjero<\/h5>\n<p>            Ahora deber\u00e1 completar la Parte II con el nombre y la direcci\u00f3n del \u00fanico propietario extranjero de la LLC. Este propietario extranjero puede ser:<\/p>\n<ul class=\"single border-0 pb-0 mb-0\">\n<li>una persona que no sea ciudadana o residente de los Estados Unidos,<\/li>\n<li>una empresa, asociaci\u00f3n, sociedad o corporaci\u00f3n que no est\u00e9 creada u organizada en los EE. UU., o<\/li>\n<li>un patrimonio extranjero o fideicomiso extranjero.<\/li>\n<\/ul>\n<p>            Si no tiene un N\u00famero de Identificaci\u00f3n Fiscal de EE. UU., no es necesario que lo ingrese. Sin embargo, el formulario puede incluir su N\u00famero de Identificaci\u00f3n Fiscal extranjero. Si ni siquiera tiene un N\u00famero de Identificaci\u00f3n Fiscal extranjero, simplemente escriba &quot;ninguno&quot; o &quot;n\/a&quot; en la l\u00ednea 1(b)(3). Esto solo aplica si realmente no tiene uno.<\/li>\n<p>            Si ingresa un n\u00famero que no sea el N\u00famero de Identificaci\u00f3n Fiscal de EE. UU., tambi\u00e9n deber\u00e1 ingresar un N\u00famero de Identificaci\u00f3n de Referencia. Este n\u00famero lo crea usted mismo. No tiene que solicitarlo al IRS.<\/p>\n<h5>Este N\u00famero de Identificaci\u00f3n de Referencia debe:<\/h5>\n<ul class=\"single border-0 pb-0 mb-0\">\n<li>tener 50 caracteres o menos, y<\/li>\n<li>Incluya s\u00f3lo letras o n\u00fameros, sin caracteres especiales ni espacios.<\/li>\n<\/ul>\n<p>            Deber\u00e1s utilizar el N\u00famero de identificaci\u00f3n de referencia todos los a\u00f1os, as\u00ed que aseg\u00farate de anotarlo en alg\u00fan lugar para el pr\u00f3ximo a\u00f1o.<\/p>\n<h5>Parte III: Informaci\u00f3n sobre la \u201cParte Relacionada\u201d<\/h5>\n<p>            A continuaci\u00f3n, debe completar la Parte III. Esta Parte trata sobre la &quot;Parte Relacionada&quot; con la que la LLC realiz\u00f3 transacciones declarables durante el a\u00f1o fiscal. En la mayor\u00eda de los casos, ser\u00e1 el propietario extranjero. La Parte Relacionada tambi\u00e9n puede ser una persona estadounidense; completar la Parte III es obligatorio.<\/p>\n<h5>Sin embargo, la definici\u00f3n de Parte Relacionada es amplia. Por ejemplo:<\/h5>\n<ul class=\"single border-0 pb-0 mb-0\">\n<li>Si una LLC de un solo miembro es propiedad de una empresa extranjera, una Parte Relacionada podr\u00eda ser otra empresa del mismo grupo controlado.<\/li>\n<li>Si una LLC es propiedad de un fideicomiso extranjero, este podr\u00eda ser el beneficiario y el fideicomitente del fideicomiso.<\/li>\n<li>Si una LLC es propiedad de un individuo extranjero, las partes responsables podr\u00edan incluso incluir miembros de la familia de ese individuo.<\/li>\n<\/ul>\n<h5>Con esto en mente, esto es lo que tienes que hacer:<\/h5>\n<ul class=\"single border-0 pb-0 mb-0\">\n<li>Ingrese el nombre y la direcci\u00f3n de la Parte Relacionada (nacional o extranjera) con la que la LLC realiz\u00f3 transacciones declarables durante el a\u00f1o fiscal, incluyendo al propietario extranjero ya reportado en la Parte II. Si la Parte Relacionada no tiene un N\u00famero de Identificaci\u00f3n Fiscal de EE. UU., deber\u00e1 ingresar un N\u00famero de Identificaci\u00f3n de Referencia.<\/li>\n<li>Si la parte relacionada es una persona f\u00edsica, puede ignorar cualquier referencia a la actividad comercial.<\/li>\n<li>La Parte III tambi\u00e9n requiere el nombre del pa\u00eds bajo cuyas leyes la Parte Relacionada presenta declaraciones de impuestos sobre la renta como residente.<\/li>\n<\/ul>\n<p>            Nota: Debe presentar un Formulario 5472 por separado para cada Parte Relacionada con la que la LLC tuvo una transacci\u00f3n declarable.<\/p>\n<h5>Partes IV, V y VI: Informaci\u00f3n sobre transacciones reportables<\/h5>\n<p>            <strong>Parte IV<\/strong> Es donde enumerar\u00e1s las transacciones principales.<br \/>\n            <strong>Nota:<\/strong> La mayor\u00eda de las transacciones enumeradas en la Parte IV podr\u00edan no ser aplicables a una entidad excluida de propiedad extranjera. A continuaci\u00f3n, deber\u00e1 marcar una casilla en la Parte V si la LLC ha realizado transacciones con su propietario u otras Partes Relacionadas que no est\u00e9n enumeradas en la Parte IV. <\/h5>\n<p>            <strong>Parte V<\/strong> solicitud de CUALQUIER monto pagado o recibido en relaci\u00f3n con la formaci\u00f3n, disoluci\u00f3n, adquisici\u00f3n y disposici\u00f3n de la entidad, incluidas las contribuciones y distribuciones de la LLC.<\/h5>\n<p>            <strong>Parte VI<\/strong> Pregunta si la LLC realiz\u00f3 transacciones no monetarias o no totales. Si la respuesta es afirmativa, deber\u00e1 detallarlas en un estado de cuenta adjunto.<\/p>\n<h5>Parte VII: Informaci\u00f3n adicional<\/h5>\n<p>            Por \u00faltimo, tendr\u00e1s que rellenar <strong>Parte VII<\/strong>. En la mayor\u00eda de los casos, solo marcar\u00e1s &quot;no&quot;, pero es importante, de todos modos.\n        <\/div>\n<\/p><\/div>\n<div class=\"section py-5\">\n<div class=\"container py-4 text-left\">\n<h4>3. Complete el formulario proforma 1120<\/h4>\n<p>            En comparaci\u00f3n con el Formulario 5472, el Formulario 1120 proforma es muy sencillo. Al ser una LLC de propiedad extranjera, el IRS le permite completar el Formulario 1120 con informaci\u00f3n reducida.<\/p>\n<h5>De hecho, la \u00fanica informaci\u00f3n que requieren en el Formulario 1120 es:<\/h5>\n<ul class=\"single border-0 pb-0 mb-0\">\n<li>el nombre y la direcci\u00f3n de la entidad ignorada de propiedad extranjera,<\/li>\n<li>el N\u00famero de Identificaci\u00f3n del Empleador (EIN), y<\/li>\n<li>casillas de verificaci\u00f3n para devoluciones iniciales, devoluciones finales o cambios de nombre y direcci\u00f3n<\/li>\n<\/ul>\n<p>            Una vez ingresada la informaci\u00f3n, escriba &quot;Derecho estadounidense de propiedad extranjera&quot; en la parte superior del formulario. Ahora es el momento de enviar los formularios.\n            <\/ul>\n<p>            Se requiere una firma al final del Formulario 1120, despu\u00e9s de la declaraci\u00f3n de perjurio. Sin su firma, la declaraci\u00f3n no es un documento oficial y no podr\u00e1 procesarse.\n        <\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<div class=\"section py-5 light_gray_bg\">\n<div class=\"container py-4 text-left\">\n<h4>4. Env\u00ede por correo o fax los formularios 5472 y 1120 al IRS.<\/h4>\n<p>Simplemente adjunte su Formulario proforma 1120 completo al Formulario 5472. Luego, env\u00edelo por correo postal o fax. Si decide enviar los formularios por correo postal, las direcciones postales est\u00e1ndar del Formulario 1120 no funcionar\u00e1n. Puede encontrar la direcci\u00f3n correcta en las instrucciones de presentaci\u00f3n del Formulario 5472.<\/p>\n<p>Nota: Esas direcciones y n\u00fameros de fax pueden cambiar de vez en cuando, as\u00ed que recuerde consultar la versi\u00f3n m\u00e1s actualizada. <a href=\"https:\/\/www.irs.gov\/forms-pubs\/about-form-5472\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\">instrucciones<\/a> Cada a\u00f1o. \u00a1Y listo! \u00a1Felicitaciones! Ha presentado los formularios correctos para su LLC de propiedad extranjera.<\/p>\n<h6>Suena complicado: \u00bfqu\u00e9 tal un poco de ayuda?<\/h6>\n<p>Si todo esto le parece confuso, o simplemente no tiene tiempo, cr\u00e9ame, no est\u00e1 solo. Cada a\u00f1o, innumerables extranjeros recurren a contadores p\u00fablicos para que les ayuden a presentar sus LLC unipersonales. Y considerando las sanciones por equivocarse, vale la pena hacerlo. Si tiene m\u00e1s preguntas, con gusto las responder\u00e9. Ya estoy ayudando a varios clientes con LLC unipersonales de propiedad extranjera, as\u00ed que he aprendido un par de cosas.<\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/oandgaccounting.com\/contact\/\">Haga clic aqu\u00ed <\/a><\/strong> Para contactarme, reunir\u00e9 todos los documentos para preparar los formularios necesarios y los enviar\u00e9 por fax o correo postal.<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<div class=\"section py-5\">\n<div class=\"container py-4 text-left\">\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"section py-5\">\n<div class=\"container py-4 text-left\">\n<h5> <a href=\"https:\/\/oandgtax.thinkific.com\/courses\/do-it-yourself-proforma-1120-and-form-5472-for-foreign-owned-u-s-single-member-llc\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\">Obtenga su copia hoy: C\u00f3mo presentar el Proforma 1120 y el Formulario 5472 para peque\u00f1as y medianas empresas (SMLLC) estadounidenses de propiedad extranjera<\/a> <\/h5>\n<p>La mera formaci\u00f3n de una LLC es una transacci\u00f3n declarable que debe ser informada por el propietario extranjero de una LLC de un solo miembro de EE. UU.<\/h5>\n<p>Este curso le proporciona la informaci\u00f3n m\u00e1s completa necesaria para presentar con \u00e9xito los Formularios Proforma 1120 y 5472 iniciales o del primer a\u00f1o.<\/h5>\n<p>Tenga en cuenta que la cobertura de este curso se limita solo a los formularios proforma 1120 y 5472 iniciales o de primer a\u00f1o, tambi\u00e9n es limitado y m\u00e1s adecuado para propietarios extranjeros de LLC de un solo miembro de EE. UU. donde la LLC:<\/p>\n<ul class=\"single border-0 pb-0 mb-0\">\n<li>No ten\u00eda ingresos ni gastos.<\/li>\n<li>No ten\u00eda empleados, agentes ni contratistas exclusivos en EE. UU.<\/li>\n<li>No ten\u00eda almacenes, oficinas ni ning\u00fan tipo de presencia f\u00edsica en Estados Unidos.<\/li>\n<li>No recib\u00ed un formulario 1099 ni ning\u00fan formulario de impuestos del procesador de pagos o del mercado de comercio electr\u00f3nico.<\/li>\n<p><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=ka4kqoSbhzg&#038;t=616s\/\"><img decoding=\"async\" class=\"warningcautionimage\" src=\"https:\/\/oandgaccounting.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/green2.png\" \/>Visita y suscr\u00edbete a nuestro canal de YouTube para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n.<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HAP0Spq9Zvk\"><img decoding=\"async\" class=\"warningcautionimage\" src=\"https:\/\/oandgaccounting.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/green2.png\" \/>MIRA \u2013 \u00a1C\u00f3mo un propietario extranjero de una peque\u00f1a y mediana empresa estadounidense se liber\u00f3 de una deuda tributaria del IRS de $210K!<\/a><\/p>\n<p>            <a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=S1MKs85RRug\"><img decoding=\"async\" class=\"warningcautionimage\" src=\"https:\/\/oandgaccounting.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/green2.png\" \/>VER \u2013 Peque\u00f1as y medianas empresas estadounidenses de propiedad extranjera: Desmintiendo nueve mitos comunes<\/a><\/p>\n<p>            <a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=8CGLN8aaxsE\"><img decoding=\"async\" class=\"warningcautionimage\" src=\"https:\/\/oandgaccounting.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/green2.png\" \/>VER \u2013 Amazon KDP, retenci\u00f3n de regal\u00edas en EE. UU. para extranjeros no residentes y los problemas en torno a las SMLLC en EE. UU.<\/a><\/p>\n<p>            <a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=QBJ-9DY_KOQ&#038;t=279s\"><img decoding=\"async\" class=\"warningcautionimage\" src=\"https:\/\/oandgaccounting.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/green2.png\" \/>VER \u2013 Amazon Insurance, SMLLC estadounidense de propiedad extranjera y la entrevista fiscal: una gu\u00eda paso a paso<\/a><\/p>\n<p>            <a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=ka4kqoSbhzg\"><img decoding=\"async\" class=\"warningcautionimage\" src=\"https:\/\/oandgaccounting.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/green2.png\" \/>VER \u2013 \u00bfCu\u00e1ndo una persona extranjera participa en actividades comerciales o empresariales en Estados Unidos?<\/a><\/p>\n<p>            <a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=x0qC6LD1pts\"><img decoding=\"async\" class=\"warningcautionimage\" src=\"https:\/\/oandgaccounting.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/green2.png\" \/>VER \u2013 Reducci\u00f3n de la multa 5471: C\u00f3mo una corporaci\u00f3n estadounidense fue liberada de una multa $10K<\/a><\/p>\n<p>            <a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=tw7Xak1Kej0&#038;t=19s\"><img decoding=\"async\" class=\"warningcautionimage\" src=\"https:\/\/oandgaccounting.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/green2.png\" \/>VER \u2013 Lista de verificaci\u00f3n de cumplimiento tributario para propietarios extranjeros de sociedades de responsabilidad limitada (LLC) unipersonales de Delaware<\/a><\/p>\n<p>            <a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=d5F1jUyGpdo\"><img decoding=\"async\" class=\"warningcautionimage\" src=\"https:\/\/oandgaccounting.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/green2.png\" \/>VER \u2013 Lista de verificaci\u00f3n de cumplimiento tributario para propietarios extranjeros de LLC de un solo miembro en FLORIDA<\/a><\/p>\n<p>            <a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=WFp1dPS4e2k\"><img decoding=\"async\" class=\"warningcautionimage\" src=\"https:\/\/oandgaccounting.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/green2.png\" \/>VER \u2013 Lista de verificaci\u00f3n de cumplimiento tributario para propietarios extranjeros de LLC de un solo miembro en WYOMING<\/a><\/p>\n<p>            <a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=NTg_h6kegzU\"><img decoding=\"async\" class=\"warningcautionimage\" src=\"https:\/\/oandgaccounting.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/green2.png\" \/>VER \u2013 Lista de verificaci\u00f3n de cumplimiento tributario para propietarios extranjeros de LLC de un solo miembro en Texas<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=3os5CtPdVoA\"><img decoding=\"async\" class=\"warningcautionimage\" src=\"https:\/\/oandgaccounting.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/green2.png\" \/>VER \u2013 Lista de verificaci\u00f3n de cumplimiento tributario para propietarios extranjeros de LLC de un solo miembro en NEVADA<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=vdqJJNGmrls\"><img decoding=\"async\" class=\"warningcautionimage\" src=\"https:\/\/oandgaccounting.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/green2.png\" \/>VER \u2013 Lista de verificaci\u00f3n de cumplimiento tributario para propietarios extranjeros de LLC de un solo miembro en NUEVA YORK<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=_jZcIikFAOA\"><img decoding=\"async\" class=\"warningcautionimage\" src=\"https:\/\/oandgaccounting.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/green2.png\" \/>MIRAR \u2013 Mi corporaci\u00f3n de Delaware debe miles de d\u00f3lares, \u00bfqu\u00e9 debo hacer?<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=d0xVSTQ1UwU\"><img decoding=\"async\" class=\"warningcautionimage\" src=\"https:\/\/oandgaccounting.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/green2.png\" \/>VER \u2013 EE. UU. 20 | s882 y s864 Una vez m\u00e1s<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=tIBQsVx242U\"><img decoding=\"async\" class=\"warningcautionimage\" src=\"https:\/\/oandgaccounting.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/green2.png\" \/>MIRAR \u2013 \u00bfUna SMLLC de propiedad extranjera est\u00e1 obligada a presentar los formularios Proforma 1120 y 5472 incluso si no tiene ingresos ni gastos?<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=9KeN_MGs5kU&#038;t=27s\"><img decoding=\"async\" class=\"warningcautionimage\" src=\"https:\/\/oandgaccounting.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/green2.png\" \/>VIGILANCIA \u2013 Formularios 1065 y 5472<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=TTT0iXgDbY0\"><img decoding=\"async\" class=\"warningcautionimage\" src=\"https:\/\/oandgaccounting.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/green2.png\" \/>MIRA \u2013 C\u00f3mo un vendedor extranjero en Amazon fue exonerado de una evaluaci\u00f3n fiscal incorrecta en EE. UU. $1M<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=1BOGJlVhdi8\"><img decoding=\"async\" class=\"warningcautionimage\" src=\"https:\/\/oandgaccounting.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/green2.png\" \/>VIGILANCIA \u2013 Transacciones de peque\u00f1as y medianas empresas (SMLLC) de propiedad extranjera de EE. UU. que activan los informes Proforma 1120 y 5472<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=bj8Y55wWgRA\"><img decoding=\"async\" class=\"warningcautionimage\" src=\"https:\/\/oandgaccounting.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/green2.png\" \/>MIRAR \u2013 C\u00f3mo evitar la multa $25k cuando una SMLLC de propiedad extranjera no cumple con la fecha l\u00edmite de presentaci\u00f3n del formulario 5472<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=pmrTK8f-sDY&#038;t=231s\"><img decoding=\"async\" class=\"warningcautionimage\" src=\"https:\/\/oandgaccounting.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/green2.png\" \/>VIGILANCIA \u2013 DE de propiedad extranjera de EE. UU., Formulario 5472 Parte V (\u00a7 1.6038A-2 (b)(11) \u2013 A\u00f1o 1, Ejemplos 1 y 2)<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=EMrz1OtJ5xE&#038;t=11s\"><img decoding=\"async\" class=\"warningcautionimage\" src=\"https:\/\/oandgaccounting.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/green2.png\" \/>VIGILANCIA \u2013 DE de propiedad extranjera de EE. UU., Formulario 5472 Parte V (\u00a7 1.6038A-2 (b)(11) \u2013 A\u00f1o 2, Ejemplos 1 y 2)<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=eEw3IJqVowo&#038;t=14s\"><img decoding=\"async\" class=\"warningcautionimage\" src=\"https:\/\/oandgaccounting.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/green2.png\" \/>VIGILANCIA \u2013 DE de propiedad extranjera de EE. UU., Formulario 5472 Parte V (\u00a7 1.6038A-2 (b)(11) \u2013 A\u00f1o 3, Ejemplos 1 y 2)<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=Oc2L3KKQ0Jw&#038;t=5s\"><img decoding=\"async\" class=\"warningcautionimage\" src=\"https:\/\/oandgaccounting.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/green2.png\" \/>VIGILANCIA \u2013 DE de propiedad extranjera de EE. UU., Formulario 5472 Parte V (\u00a7 1.6038A-2 (b)(11) \u2013 A\u00f1o 4, Ejemplos 1 y 2)<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=iaPmopRucvY&#038;t=345s\"><img decoding=\"async\" class=\"warningcautionimage\" src=\"https:\/\/oandgaccounting.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/green2.png\" \/>VIGILANCIA \u2013 Sociedad de responsabilidad limitada estadounidense de propiedad extranjera con m\u00faltiples miembros y con ingresos por servicios de origen extranjero<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=lUz_FXUcTp0&#038;t=12s\"><img decoding=\"async\" class=\"warningcautionimage\" src=\"https:\/\/oandgaccounting.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/green2.png\" \/>MIRAR \u2013 \u00bfCu\u00e1ndo se gravan los beneficios de jubilaci\u00f3n y discapacidad del Seguro Social en 50% para contribuyentes solteros?<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=p25MEAtCjlI&#038;t=354s\"><img decoding=\"async\" class=\"warningcautionimage\" src=\"https:\/\/oandgaccounting.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/green2.png\" \/>MIRAR \u2013 \u00bfCu\u00e1ndo es gravable el beneficio del Seguro Social para un contribuyente individual con un ingreso combinado inferior al monto base?<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=mXBFTJ9m9kg\"><img decoding=\"async\" class=\"warningcautionimage\" src=\"https:\/\/oandgaccounting.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/green2.png\" \/>VER \u2013 \u00bfQu\u00e9 hacer con el ITIN despu\u00e9s de recibir el SSN?<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=I1hdV-Anzh4\"><img decoding=\"async\" class=\"warningcautionimage\" src=\"https:\/\/oandgaccounting.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/green2.png\" \/>VER \u2013 Ley de Transparencia Corporativa: Las empresas deber\u00e1n reportar informaci\u00f3n de propiedad a FINCEN a partir de 2024<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=4KnsD-TlXUU&#038;t=46s\"><img decoding=\"async\" class=\"warningcautionimage\" src=\"https:\/\/oandgaccounting.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/green2.png\" \/>VER \u2013 Corporaci\u00f3n C: Solicitud de Certificaci\u00f3n de Residencia en EE. UU. 2023, Formulario 8802\/6166<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=v-eLgU9JNxM&#038;t=13s\"><img decoding=\"async\" class=\"warningcautionimage\" src=\"https:\/\/oandgaccounting.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/green2.png\" \/>VER \u2013 Corporaci\u00f3n C: Formulario 8802 para la certificaci\u00f3n de residencia en EE. UU. para varios a\u00f1os fiscales 2022 y 2023<\/a><\/p>\n<p>            <a href=\"https:\/\/oandgaccounting.com\/what-is-the-tax-deadline-for-foreign-owned-single-member-llcs\/\"><img decoding=\"async\" class=\"warningcautionimage\" src=\"https:\/\/oandgaccounting.com\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/warning.png\" \/>\u00bfCu\u00e1l es la fecha l\u00edmite de impuestos para las LLC de un solo miembro de propiedad extranjera?<\/a><\/p>\n<p>            <a href=\"https:\/\/oandgaccounting.com\/form-5472-filing-exemption-for-foreign-owned-single-member-llcs\/\"><img decoding=\"async\" class=\"warningcautionimage\" src=\"https:\/\/oandgaccounting.com\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/warning.png\" \/>\u00bfCu\u00e1ndo est\u00e1n exentas las LLC de un solo miembro de propiedad extranjera de presentar el Formulario 5472?<\/a><\/p>\n<p>            <a href=\"https:\/\/oandgaccounting.com\/how-to-form-delaware-llc-and-ein-application-foreign-owned-us-llcs\/\"><img decoding=\"async\" class=\"warningcautionimage\" src=\"https:\/\/oandgaccounting.com\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/warning.png\" \/>\u00bfC\u00f3mo formar una LLC de un solo miembro de propiedad extranjera en Delaware y solicitar EIN\/SS4?<\/a><\/p>\n<p>            <a href=\"https:\/\/oandgaccounting.com\/entity-formation-incorporation-and-dissolution\/\"><img decoding=\"async\" class=\"warningcautionimage\" src=\"https:\/\/oandgaccounting.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/green2.png\" \/>Forme su LLC con nosotros<\/a>\n        <\/div>\n<\/p><\/div>\n<div class=\"section py-5 light_gray_bg\">\n<div class=\"container py-4 text-left\">\n<p><strong>Art\u00edculos relacionados:<\/strong><\/p>\n<ul class=\"single border-0 pb-0 mb-0\">\n<li><a href=\"https:\/\/oandgaccounting.com\/tax-treaty-information-for-f1-and-j1-visa-holders-from-india\/\">Tratado fiscal entre EE. UU. e India (F-1 y J-1) (estudiantes y aprendices de negocios)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/oandgaccounting.com\/foreign-owned-us-llc\/what-forms-do-foreign-owned-single-member-llcs-have-to-file\/\">\u00bfQu\u00e9 formularios deben presentar las sociedades de responsabilidad limitada (LLC) unipersonales de propiedad extranjera?<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/oandgaccounting.com\/foreign-owned-us-llc\/7-common-questions-about-foreign-owned-u-s-llcs-answered-by-a-cpa\/\">7 preguntas frecuentes sobre las LLC estadounidenses de propiedad extranjera respondidas por un contador p\u00fablico<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/oandgaccounting.com\/amazon-foreign-sellers-irs-taxes-and-1099-k-reporting\/\">Vendedores extranjeros de Amazon, impuestos en EE. UU. y presentaci\u00f3n de informes 1099-K<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/oandgaccounting.com\/foreign-owned-us-llc\/the-12-most-important-questions-about-u-s-llcs-answered-by-a-cpa\/\">Las 12 preguntas m\u00e1s importantes sobre las LLC estadounidenses respondidas por un contador p\u00fablico<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/oandgaccounting.com\/claim-tax-treaty-avoid-double-taxation-and-request-vat-exemption-the-magic-of-form-6166-8802\/\">Reclamar un tratado fiscal, evitar la doble imposici\u00f3n y solicitar la exenci\u00f3n del IVA: la magia de los formularios 6166 y 8802<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/oandgaccounting.com\/samples-of-u-s-residency-certifications-form-6166\/\">Ejemplos de certificaciones de residencia en EE. UU. \u2013 Formulario 6166<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/oandgaccounting.com\/15-common-questions-about-expatriation-form-8854-and-the-exit-tax-answered-by-a-cpa\/\">15 preguntas frecuentes sobre la expatriaci\u00f3n, el formulario 8854 y el impuesto de salida (respondidas por un contador p\u00fablico)<\/a><a href=\"https:\/\/oandgaccounting.com\/forms-and-filing-for-foreign-owned-llc-multi-member-partnerships-exploring-a-case-from-an-australian-owned-u-s-partnership\/\">Formularios y presentaci\u00f3n de solicitudes para sociedades multimiembro de propiedad extranjera (LLC) | An\u00e1lisis del caso de una sociedad estadounidense de propiedad australiana<\/a><\/li>\n<\/ul><\/div>\n<\/p><\/div>\n<div class=\"bookingblogsecsn\">\n<div class=\"row\">\n<div class=\"col-sm-12\">\n<div class=\"blgsectxtrt\">\n                    Reserva una consulta paga<br \/>\n                        <a class=\"bookbutn btn_style\" href=\"https:\/\/oandgaccounting.com\/appointment-booking-form\/\">S\u00ed, reserva mi espacio<\/a>\n                <\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Si la LLC es propiedad de una persona o entidad extranjera, al menos 25%, esta deber\u00e1 presentar algunos formularios. En concreto, deber\u00e1 presentar el Formulario 5472 y el Formulario proforma 1120. Como contador p\u00fablico, he trabajado con varias LLC de propiedad extranjera. Mis clientes me preguntan repetidamente c\u00f3mo... <a href=\"https:\/\/oandgaccounting.com\/es\/foreign-owned-us-llc\/how-to-file-forms-5472-and-1120-for-a-foreign-owned-single-member-llc\/\" class=\"more-link\">Seguir leyendo<span class=\"screen-reader-text\"> \u201cC\u00f3mo presentar los formularios 5472 y 1120 para una LLC de propiedad extranjera de un solo miembro\u201d<\/span><\/a><\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":30,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"default_withchat.php","meta":{"_acf_changed":false,"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"footnotes":""},"class_list":["post-163","page","type-page","status-publish","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.3 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>How to File Forms 5472 and 1120 for a Foreign-Owned Single Member LLC - O&amp;G Tax and Accounting<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/oandgaccounting.com\/es\/foreign-owned-us-llc\/how-to-file-forms-5472-and-1120-for-a-foreign-owned-single-member-llc\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"How to File Forms 5472 and 1120 for a Foreign-Owned Single Member LLC - O&amp;G Tax and Accounting\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"If the LLC is at least 25% owned by a foreign person or entity, they have to file some forms. 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